文件审查报告
1. 组织名称:
2. 认证依据:
□ GB/T19001-
□ GB/T24001-
□ GB/T28001-
□ 其他 □ 专项技术规范名称及版本
3. 组织提供的文件:
□ 管理体系文件名称及版本
□ 其它
4. 对组织提供文件的初步评审 □ 形成了文件化信息; □ 建立了适当的管理方针及管理目标; □ 明确了管理体系范围; □ 识别和确定了管理体系范围内应控制的过程及风险因素,建立了适当的控制要求; □ 识别了适用法律法规和其他要求; □ 对管理体系的运行绩效建立了必要的监控机制; □ 明确了组织机构、管理职责、信息交流机制,并确定了必要的资源能力; □ 明确了体系内审、管理评审及持续改进的要求。
5. 文审结论 □ 基本符合要求,可以进入现场审核。
□ 需按文审意见进行修改,经进一步审查确认符合要求后,审核组方可实施现场审核。
文审人员:
日期:
6. 对第二种文审结论的再次确认(适用时)
□ 基本符合要求,可以进入现场审核。
□ 仍需按文审意见进行修改,经进一步审查确认符合要求后,审核组实施现场审核。。
确认人:
日期:
序号 体系文件章节号 文审意见
对应标准的条款号 修改性质
注:1、在“修改性质”一栏划“”者为要求,组织应按文审意见进行修改,经进一步审查确认符合要求后,审核组方可实施现场审核;2、组织对其他文审意见的修改,审核组在现场审核时予以确认。