表01文件审核意见通知单

 文件审查报告

 1. 组织名称:

 2. 认证依据:

 □ GB/T19001-

  □ GB/T24001-

  □ GB/T28001-

  □ 其他 □ 专项技术规范名称及版本

 3. 组织提供的文件:

 □ 管理体系文件名称及版本

 □ 其它

 4. 对组织提供文件的初步评审 □ 形成了文件化信息; □ 建立了适当的管理方针及管理目标; □ 明确了管理体系范围; □ 识别和确定了管理体系范围内应控制的过程及风险因素,建立了适当的控制要求; □ 识别了适用法律法规和其他要求; □ 对管理体系的运行绩效建立了必要的监控机制; □ 明确了组织机构、管理职责、信息交流机制,并确定了必要的资源能力; □ 明确了体系内审、管理评审及持续改进的要求。

 5. 文审结论 □ 基本符合要求,可以进入现场审核。

 □ 需按文审意见进行修改,经进一步审查确认符合要求后,审核组方可实施现场审核。

 文审人员:

 日期:

 6. 对第二种文审结论的再次确认(适用时)

 □ 基本符合要求,可以进入现场审核。

 □ 仍需按文审意见进行修改,经进一步审查确认符合要求后,审核组实施现场审核。。

 确认人:

 日期:

  序号 体系文件章节号 文审意见

 对应标准的条款号 修改性质

  注:1、在“修改性质”一栏划“”者为要求,组织应按文审意见进行修改,经进一步审查确认符合要求后,审核组方可实施现场审核;2、组织对其他文审意见的修改,审核组在现场审核时予以确认。